不以现金或其他客户的款项
(2)BS
超过1-30天时,扣该票金额20%的成绩。
超过31-60天时,扣该票金额40%的成绩。
超过61-90天时,扣该票金额70%的成绩。
超过91天以上时,扣该票金额100%的成绩。济南代理记账
(3)CF
超越1-30天时,扣该票金额20%的成就。
逾越31-60地利,扣该票金额40%成绩。
逾越61-90人和,扣该票金额80%的功效。
跨越91-120天时,扣该票金额80的造诣。
跨越121天以上时,扣该票金额100%的成绩。
收取单子须知
1.法定支票记录--金额、发票人图章、发票年月日、付款地,均应完备,大写金额相对于不可更改,不然盖章仍属无效,其他有更改的地方,务必加盖子细人印章。
2.支票的仰头请写上"妆束财产股份有限公司"全衔。济南代理记账
3.跨年度时,日期易生笔误,应特别把稳。
4.字迹含混不清时,应予退回从新开立。
5.收取客票时,应请客户背书,并且写上"背书人装束家当股分有限公司",切切不行代客户署名背书。
6."禁止背书转让"字样的客票,一律不予收取。
7.收取客户客票大于应收账款时,不以现金或其它客户的款子找钱,应依以下方式处理。
(1)支票到期后,由公司以Cash找还。
(2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一一小块。
8.本公司无销货折让的门径,如因发票金额误开或转交结构的商店佣金未扣时,需将原开同一发票收回,寄交公司更改或从头开立发票。
如无法发出而不得已需抵扣时,则于下次向公司定货时,以Memo说明经业务经理批准后扣除,不得于收款时,扣除货款或以销货折让的方式办理,不然尾数由业务人员禁受。
退票的处置惩罚
1."退票通知书"由声誉科填发,业务人员收到后应后行核查并于3日内将回执联填妥撕寄寄信誉科。济南代理记账
2.营业职员收到退票晓得书后应于15日内(客票应立即)返回洽收,并将后果填写"退票洽收呈报"寄回色泽科,不然若发作题目,概由营业职员仔细,如因未能如期洽收,应先函告庆幸科并阐明拟往洽收的日期,以确保时效,维护公司的权柄。
3.退票洽收若系换票,新开的票期不得逾越退票通知书填发日期45天,不然计较收款造诣时,扣减该票金额的80%,跨越75天则扣减100%。
标题问题客户的措置
1.业务职员于接见会面客户或退票洽收时,如缔造客户有异常征兆时,应填写"标题问题客户报告单",并倡议应采纳的按次,或视环境填写"坏帐要求书"呈请批准,由征信科追踪处置。
2.营业职员因疏于会见,未能意识客户的状况变幻,并填写"标题问题客户呈文单"通知公司,致公司承受丧失时,营业职员应当真抵偿该项遗失25%以上的金额。济南代理记账
3.为驾御公司全部客户的荣誉状况及往来环境,业务职员关于所有的过期应收帐款,均应将未收款的理由,详细演讲于帐龄剖析表的备注栏上,以供公司参考,不然此类帐款未缘故故无法收回造成呆帐时,营业人员应承当赔偿25%以上的金额。
坏帐的处理
1."欠佳帐要求书"填写一式三份,有关客户的称号、号码、担任人姓名、营业地址、电话号码等,均应逐个填写清晰,并将要求理由的事实,收回的或者性等,做简明简明的叙说,经业务部门及经理批准后,连同帐单或单据转交征信科措置。
2.不好帐发生发火的金额,于当月份算计业务职员销售成就时,应先予扣减欠安账金额的300%。
账单的移交及对帐。济南代理记账
1.帐单移交时,应填写"帐款移交清表"一式四份,移交人、领受人及查对人均应签名以示卖力,其中二份寄交征信科及帐款组,接管人接交时,除查对帐单金额定,并应把稳可否经由过程客户签认,帐单万万弗成暗里移交。
2.账目部得恣意对客户设计通讯或实地对帐,以肯定业务人员手中帐单的真实性。
3.财政部得按期三个月一次核对营业人员手中的帐单,或不活期于非凡方针下,抽查营业职员手中帐单。
4.业务部主管及主任得随时核对营业职员手中的帐单,并负煽动收款任务及催收的义务。
制止事变
对帐的终究,如创造有下列状况者,除限令业务人员于一周内予以补正外,并依公司的规则惩办。
1.收款不报或积蓄收款。
2.退货不报或积存退货。
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